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Mostrando 52188 documento(s)

Informe de gestión de PQRDS - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, detallando la recepción, dist...

Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas con...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con li...

05 Dependencias De Control
informe-agosto-2018-austeridad-del-gasto.pdf
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos aud...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de C...

09 Documentos Transversales
Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe semestral de gestión de PQRDS - Segundo semestre 2016

Informe semestral sobre la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) en el INVIMA durante el segundo semestre de 2016. ...

cosmeticos_color.png
Certificación de verificación del registro oportuno en el sistema EKOGUI - Norma Constanza García Ramírez

Certificación sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema EKOGUI, realizada por la jefe de oficina de control interno del...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de gestión de PQRDS - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, detallando la recepción, distribución y tipología de solicitudes, quejas y denu...

2018 223 vistas 175 descargas
Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contadurí...

2023 487 vistas 180 descargas
Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal ...

2023 231 vistas 185 descargas
Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado...

2024 262 vistas 172 descargas
informe-agosto-2018-austeridad-del-gasto.pdf
informes_control_interno 2025 209 vistas 175 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodolog...

2022 311 vistas 164 descargas
Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacion...

2024 212 vistas 182 descargas
Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El document...

2025 300 vistas 178 descargas
Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación...

2017 216 vistas 166 descargas
Informe semestral de gestión de PQRDS - Segundo semestre 2016

Informe semestral sobre la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) en el INVIMA durante el segundo semestre de 2016. El documento presenta conclusiones, recomendacione...

2017 229 vistas 175 descargas
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el_instituto_informacion_de_planeacion_informes_gestion 2025 176 vistas 34 descargas
Certificación de verificación del registro oportuno en el sistema EKOGUI - Norma Constanza García Ramírez

Certificación sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema EKOGUI, realizada por la jefe de oficina de control interno del INVIMA. Incluye resultados de seguimiento de nove...

2016 225 vistas 219 descargas

Informe de gestión de PQRDS - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, detallando la recepción, distribución y tipología de solicitudes, quejas y denuncias recibidas por el instituto. El documento destaca la disminución de quejas y la mejora en la at...

2018 223 vistas 175 descargas

Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contaduría General de la Nación. Incluye información sobre la gestión financiera, la publicación y actualizac...

2023 487 vistas 180 descargas

Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal del 30% en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, y detalla las acciones tom...

2023 231 vistas 185 descargas

Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado y eliminado correctamente. El control de instalación está a cargo del grupo de soporte tecnológico ...

2024 262 vistas 172 descargas

informe-agosto-2018-austeridad-del-gasto.pdf

informes_control_interno 2025 209 vistas 175 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...

2022 311 vistas 164 descargas

Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacionados con la estructura de la Oficina de Control Interno, ejecución de auditorías, direccionamiento e...

2024 212 vistas 182 descargas

Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El documento detalla la estabilidad en la estructura administrativa y gastos de personal, así como las desvincu...

2025 300 vistas 178 descargas

Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación de servicios profesionales, certificaciones de insuficiencia de personal, distribución de contratis...

2017 216 vistas 166 descargas

Informe semestral de gestión de PQRDS - Segundo semestre 2016

Informe semestral sobre la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) en el INVIMA durante el segundo semestre de 2016. El documento presenta conclusiones, recomendaciones y estadísticas sobre la recepción y clasificación de PQRDS, así como los canales utilizados por lo...

2017 229 vistas 175 descargas

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el_instituto_informacion_de_planeacion_informes_gestion 2025 176 vistas 34 descargas

Certificación de verificación del registro oportuno en el sistema EKOGUI - Norma Constanza García Ramírez

Certificación sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema EKOGUI, realizada por la jefe de oficina de control interno del INVIMA. Incluye resultados de seguimiento de novedades de personal, capacitación de funcionarios y verificación de procesos activos y solicitudes de ...

2016 225 vistas 219 descargas
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