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Evaluación del control interno contable - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y pro...

Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado que verifica el registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI por parte del INVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - Oficina de Control Interno

Certificado emitido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a ...

05 Dependencias De Control
Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcan...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 07 Puntos De Control Papf
Remisión de información y gestión del empleo público - SIGEP

Informe sobre la remisión y gestión de la información del empleo público en el sistema SIGEP, realizado por el INVIMA. El documento detalla el proceso...

Informe sobre la socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Instituto

Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo cap...

Informe de ejecución contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) enero 2018

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
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Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 206 vistas 173 descargas
Evaluación del control interno contable - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y procedimientos implementados para garantizar la ident...

2016 193 vistas 177 descargas
Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado que verifica el registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI por parte del INVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015. Incluye resultados de seguimiento sobre apoderad...

2017 308 vistas 188 descargas
Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - Oficina de Control Interno

Certificado emitido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a los lineamientos del Decreto 1069 de 2015 y el ins...

2019 214 vistas 161 descargas
Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor....

2019 221 vistas 183 descargas
Remisión de información y gestión del empleo público - SIGEP

Informe sobre la remisión y gestión de la información del empleo público en el sistema SIGEP, realizado por el INVIMA. El documento detalla el proceso de seguimiento y verificación de la información r...

2017 211 vistas 178 descargas
Informe sobre la socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Instituto

Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento huma...

2017 341 vistas 179 descargas
Informe de ejecución contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) enero 2018

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan los contratos suscritos, las áreas beneficiadas y...

2018 174 vistas 195 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 153 vistas 163 descargas
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...

2021 286 vistas 166 descargas
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Evaluación del control interno contable - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y procedimientos implementados para garantizar la identificación, registro y reporte de hechos económicos y financieros, así como la confiabilidad de la in...

2016 193 vistas 177 descargas

Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado que verifica el registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI por parte del INVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015. Incluye resultados de seguimiento sobre apoderados, capacitación de funcionarios y procesos activos de demandas o conciliaciones durante el segundo ...

2017 308 vistas 188 descargas

Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - Oficina de Control Interno

Certificado emitido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a los lineamientos del Decreto 1069 de 2015 y el instructivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Incluye resultados del seguimiento d...

2019 214 vistas 161 descargas

Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor. El documento resalta la importancia de la mejora continua y el autocontrol en la gestión institucio...

2019 221 vistas 183 descargas

Remisión de información y gestión del empleo público - SIGEP

Informe sobre la remisión y gestión de la información del empleo público en el sistema SIGEP, realizado por el INVIMA. El documento detalla el proceso de seguimiento y verificación de la información reportada por los servidores públicos, conforme a la normatividad vigente, y resalta la importancia d...

2017 211 vistas 178 descargas

Informe sobre la socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Instituto

Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento humano, acuerdos laborales y la adopción de códigos de integridad y transparencia, en cumplimiento del D...

2017 341 vistas 179 descargas

Informe de ejecución contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) enero 2018

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan los contratos suscritos, las áreas beneficiadas y las medidas de austeridad implementadas, así como las órdenes de compra realizadas para servicios y...

2018 174 vistas 195 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 153 vistas 163 descargas

Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...

2021 286 vistas 166 descargas

copia-de-tic-gti-fm011-publicacion-pma-marzomayo-2020.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 255 vistas 182 descargas

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