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seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

09 Documentos Transversales
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones realizadas por el INVIMA en marzo de 2017. El reporte detalla la suscripción ...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno dirigido al Director General sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
pes_2023-2026_semes_1_2024_invima_enviado__1_.xlsx
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Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Desta...

Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA segundo semestre 2022

Este informe evalúa el estado del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componente...

Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de auditoría fiscal al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 2017-2018 - Contraloría General de la República

Informe de auditoría fiscal realizado por la Contraloría General de la República al INVIMA, correspondiente al periodo 2017-2018. El documento present...

informe-austeridad-del-gasto-ii-trimtesre-2018.pdf
seguimientoprocuraduria.pdf
informes_control_interno 2025 440 vistas 218 descargas
seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
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Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 491 vistas 215 descargas
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones realizadas por el INVIMA en marzo de 2017. El reporte detalla la suscripción de 12 contratos por falta de personal de planta, l...

2017 330 vistas 216 descargas
Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno dirigido al Director General sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contrataci...

2017 312 vistas 216 descargas
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Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión d...

399 vistas 216 descargas
Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA segundo semestre 2022

Este informe evalúa el estado del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ante incide...

2022 446 vistas 225 descargas
Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...

2019 436 vistas 219 descargas
Informe de auditoría fiscal al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 2017-2018 - Contraloría General de la República

Informe de auditoría fiscal realizado por la Contraloría General de la República al INVIMA, correspondiente al periodo 2017-2018. El documento presenta conclusiones, hallazgos, evaluación de control i...

2019 354 vistas 210 descargas
informe-austeridad-del-gasto-ii-trimtesre-2018.pdf
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Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable y el mejoramiento continuo, así como ...

2018 491 vistas 215 descargas

Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones realizadas por el INVIMA en marzo de 2017. El reporte detalla la suscripción de 12 contratos por falta de personal de planta, las certificaciones correspondientes y las compras efectuadas, incluyendo servicios de transporte, me...

2017 330 vistas 216 descargas

Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno dirigido al Director General sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en cumplimiento de normativas vigentes y directivas presidenciales....

2017 312 vistas 216 descargas

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Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión de riesgos, la aplicación de políticas y procedimientos, y la existencia de mecanismos de monitoreo y...

399 vistas 216 descargas

Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA segundo semestre 2022

Este informe evalúa el estado del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ante incidentes de seguridad de la información y la implementación de políticas institucionales para fortalecer...

2022 446 vistas 225 descargas

Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...

2019 436 vistas 219 descargas

Informe de auditoría fiscal al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 2017-2018 - Contraloría General de la República

Informe de auditoría fiscal realizado por la Contraloría General de la República al INVIMA, correspondiente al periodo 2017-2018. El documento presenta conclusiones, hallazgos, evaluación de control interno, plan de mejoramiento y resultados sobre la gestión fiscal y administrativa del Instituto Nac...

2019 354 vistas 210 descargas

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