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Informe de cumplimiento Ley 1815 de 2016 - Contratación y adquisiciones INVIMA febrero 2017

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en febrero de 2017, en cumplimiento ...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
informe-ekogui-i-semestre-2021.xlsx
Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna enviada por la jefe de la Oficina de Control Interno a la dirección general, referente al reporte de cumplimiento de la Ley de Cu...

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Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de corr...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en n...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
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Informe de contratación y adquisiciones - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2017)

Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA detalla la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en enero de 2017, conforme a ...

Informe de control interno julio a octubre de 2018 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno del INVIMA correspondiente al periodo de julio a octubre de 2018, que detalla la implementación de buenas prácticas de gest...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
informeseguimientopesiiitrimestre2016invima.xlsx
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

09 Documentos Transversales
informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
Informe de cumplimiento Ley 1815 de 2016 - Contratación y adquisiciones INVIMA febrero 2017

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en febrero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815 de 2016. El documento detalla el nú...

2017 397 vistas 225 descargas
informe-ekogui-i-semestre-2021.xlsx
informes_control_interno 2025 303 vistas 221 descargas
Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna enviada por la jefe de la Oficina de Control Interno a la dirección general, referente al reporte de cumplimiento de la Ley de Cuotas. El documento cita la Ley 581 de 2000 y el De...

2024 354 vistas 197 descargas
informedeausteridaddelgastojunio2017.pdf
informes_control_interno 2025 229 vistas 208 descargas
Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute d...

2018 314 vistas 222 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y co...

2017 385 vistas 229 descargas
informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx
informes_control_interno 2025 309 vistas 217 descargas
Informe de contratación y adquisiciones - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2017)

Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA detalla la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en enero de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye el número y tipo de c...

2017 455 vistas 237 descargas
Informe de control interno julio a octubre de 2018 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno del INVIMA correspondiente al periodo de julio a octubre de 2018, que detalla la implementación de buenas prácticas de gestión, acciones institucionales, reuniones de comité...

2018 350 vistas 227 descargas
informeseguimientopesiiitrimestre2016invima.xlsx
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Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 491 vistas 215 descargas
informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
informes_control_interno 2025 340 vistas 217 descargas

Informe de cumplimiento Ley 1815 de 2016 - Contratación y adquisiciones INVIMA febrero 2017

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en febrero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815 de 2016. El documento detalla el número de contratos suscritos, las dependencias involucradas, la certificación de insuficiencia de per...

2017 397 vistas 225 descargas

informe-ekogui-i-semestre-2021.xlsx

informes_control_interno 2025 303 vistas 221 descargas

Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna enviada por la jefe de la Oficina de Control Interno a la dirección general, referente al reporte de cumplimiento de la Ley de Cuotas. El documento cita la Ley 581 de 2000 y el Decreto 455 de 2020, que regulan la participación de mujeres en cargos directivos en entidades pública...

2024 354 vistas 197 descargas

informedeausteridaddelgastojunio2017.pdf

informes_control_interno 2025 229 vistas 208 descargas

Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute de vacaciones de funcionarios, y el comportamiento de gastos de personal y contratos durante el segun...

2018 314 vistas 222 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y control interno. Incluye detalles sobre el alcance, criterios, objetivos, equipo auditor y actividades...

2017 385 vistas 229 descargas

informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx

informes_control_interno 2025 309 vistas 217 descargas

Informe de contratación y adquisiciones - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2017)

Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA detalla la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en enero de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye el número y tipo de contratos suscritos, justificación de la contratación, certificaciones de insuficiencia de personal, ...

2017 455 vistas 237 descargas

Informe de control interno julio a octubre de 2018 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno del INVIMA correspondiente al periodo de julio a octubre de 2018, que detalla la implementación de buenas prácticas de gestión, acciones institucionales, reuniones de comités, fortalecimiento de sistemas de información, desarrollo de personal y actualización de políticas y...

2018 350 vistas 227 descargas

informeseguimientopesiiitrimestre2016invima.xlsx

informes_control_interno 2025 324 vistas 197 descargas

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable y el mejoramiento continuo, así como ...

2018 491 vistas 215 descargas

informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf

informes_control_interno 2025 340 vistas 217 descargas
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