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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna de procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia de...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles ...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, incluyendo información fina...

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Informe de seguimiento de gestión y gasto público - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de auster...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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Informe de gestión del sistema de control interno - Primer semestre de 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisi...

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna de procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e ...

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Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquis...

2017 308 vistas 216 descargas
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, incluyendo información financiera, planes de acción, indicadores de gestión, ...

2025 404 vistas 201 descargas
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informes_control_interno 2025 323 vistas 217 descargas
ley_de_cuotas_dic_2022_.pdf
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Informe de seguimiento de gestión y gasto público - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de austeridad en servicios, implementación de firma digital...

2019 333 vistas 227 descargas
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Informe de gestión del sistema de control interno - Primer semestre de 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisión de riesgos, auditorías, políticas de transparen...

2021 302 vistas 229 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna de procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunidades de mejora y detalla la conformación y actividades del equi...

2016 365 vistas 215 descargas

Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquisiciones institucionales, y cumplimiento de normas de austeridad en el Instituto Nacional de Vigilanc...

2017 308 vistas 216 descargas

Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, incluyendo información financiera, planes de acción, indicadores de gestión, proyectos, procesos judiciales y participación ciudadana, conforme a los procedimientos legales vige...

2025 404 vistas 201 descargas

informejulio2018austeridaddelgasto.pdf

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Informe de seguimiento de gestión y gasto público - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de austeridad en servicios, implementación de firma digital, planta de personal, gastos de salarios y horas extras, y contratos de prestación de servicios. El ...

2019 333 vistas 227 descargas

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Informe de gestión del sistema de control interno - Primer semestre de 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisión de riesgos, auditorías, políticas de transparencia y mecanismos de control y denuncia. El documento evidencia el cumplimiento de procedimientos y l...

2021 302 vistas 229 descargas
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