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Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
informeseptiembreausteridaddelgasto.pdf
seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx
plantilla_ekogui_control_interno_invima_i_semestre_2025_enviado.xlsx
planestrategicosectorialitrimestre2021seguimientoociinvima.xlsx
Remisión de información y gestión del empleo público - SIGEP

Informe sobre la remisión y gestión de la información del empleo público en el sistema SIGEP, realizado por el INVIMA. El documento detalla el proceso...

pes_2023-2026_semes_1_2024_invima_enviado__1_.xlsx
Informe de control interno periodo noviembre 2018 a febrero 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcan...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 07 Puntos De Control Papf
Informe de conclusiones y recomendaciones sobre atención al ciudadano primer semestre de 2016 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe del INVIMA analiza la atención al ciudadano en el primer semestre de 2016, identificando problemas en la comunicación telefónica y en la ...

informe-austeridad-del-gasto-ii-trimtesre-2018.pdf
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...

2021 435 vistas 204 descargas
informeseptiembreausteridaddelgasto.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 218 vistas 194 descargas
seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 418 vistas 235 descargas
plantilla_ekogui_control_interno_invima_i_semestre_2025_enviado.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 396 vistas 273 descargas
planestrategicosectorialitrimestre2021seguimientoociinvima.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 320 vistas 193 descargas
Remisión de información y gestión del empleo público - SIGEP

Informe sobre la remisión y gestión de la información del empleo público en el sistema SIGEP, realizado por el INVIMA. El documento detalla el proceso de seguimiento y verificación de la información r...

2017 331 vistas 217 descargas
pes_2023-2026_semes_1_2024_invima_enviado__1_.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 354 vistas 205 descargas
Informe de control interno periodo noviembre 2018 a febrero 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento describe la gestión institucional ba...

2019 351 vistas 221 descargas
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 382 vistas 233 descargas
Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor....

2019 361 vistas 230 descargas
Informe de conclusiones y recomendaciones sobre atención al ciudadano primer semestre de 2016 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe del INVIMA analiza la atención al ciudadano en el primer semestre de 2016, identificando problemas en la comunicación telefónica y en la oportunidad de respuesta a trámites. Incluye recom...

2016 403 vistas 219 descargas
informe-austeridad-del-gasto-ii-trimtesre-2018.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 292 vistas 221 descargas

Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...

2021 435 vistas 204 descargas

informeseptiembreausteridaddelgasto.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 218 vistas 194 descargas

seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 396 vistas 273 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 320 vistas 193 descargas

Remisión de información y gestión del empleo público - SIGEP

Informe sobre la remisión y gestión de la información del empleo público en el sistema SIGEP, realizado por el INVIMA. El documento detalla el proceso de seguimiento y verificación de la información reportada por los servidores públicos, conforme a la normatividad vigente, y resalta la importancia d...

2017 331 vistas 217 descargas

pes_2023-2026_semes_1_2024_invima_enviado__1_.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 354 vistas 205 descargas

Informe de control interno periodo noviembre 2018 a febrero 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento describe la gestión institucional bajo el Modelo COSO y MIPG, incluyendo componentes de control, gestión de riesgos, actividades de audi...

2019 351 vistas 221 descargas

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable, así como acciones de mejoramiento de...

2018 382 vistas 233 descargas

Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor. El documento resalta la importancia de la mejora continua y el autocontrol en la gestión institucio...

2019 361 vistas 230 descargas

Informe de conclusiones y recomendaciones sobre atención al ciudadano primer semestre de 2016 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe del INVIMA analiza la atención al ciudadano en el primer semestre de 2016, identificando problemas en la comunicación telefónica y en la oportunidad de respuesta a trámites. Incluye recomendaciones para mejorar la atención, documentar quejas y fortalecer los mecanismos de control intern...

2016 403 vistas 219 descargas

informe-austeridad-del-gasto-ii-trimtesre-2018.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 292 vistas 221 descargas
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