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Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y ago...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
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Informe sobre la socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Instituto

Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo cap...

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Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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Informe de ejecución contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) enero 2018

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
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Informe de control interno periodo noviembre 2018 a febrero 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criter...

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Informe sobre la socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Instituto

Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento huma...

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Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...

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Informe de ejecución contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) enero 2018

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan los contratos suscritos, las áreas beneficiadas y...

2018 259 vistas 233 descargas
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Informe de control interno periodo noviembre 2018 a febrero 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento describe la gestión institucional ba...

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Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criterios normativos, objetivos, equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo la evaluación de g...

2017 322 vistas 215 descargas

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Informe sobre la socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Instituto

Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento humano, acuerdos laborales y la adopción de códigos de integridad y transparencia, en cumplimiento del D...

2017 419 vistas 222 descargas

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Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...

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Informe de ejecución contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) enero 2018

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan los contratos suscritos, las áreas beneficiadas y las medidas de austeridad implementadas, así como las órdenes de compra realizadas para servicios y...

2018 259 vistas 233 descargas

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Informe de control interno periodo noviembre 2018 a febrero 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento describe la gestión institucional bajo el Modelo COSO y MIPG, incluyendo componentes de control, gestión de riesgos, actividades de audi...

2019 351 vistas 221 descargas

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